Quadratura generale
Descrizione dei campi
Campi di testata
- Range data Contabile: Obbligatorio, date. Indica il periodo contabile (data contabile iniziale e finale) per la visualizzazione dei movimenti. Il valore ammesso è nel seguente formato GG/MM/AAAA. Se non valorizzato, per default vengono assunte le date odierne. Se non vengono forniti, nei parametri di selezione, il codice ente e il codice imposta servizio, l’intervallo ammesso sarà di un mese, altrimenti un anno. Se si è fornito un range di data sistema di una sola giornata, è possibile omettere il periodo contabile.
- Ente: Non Obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica l’Ente per il quale vengono visualizzati i documenti. I valori ammessi sono quelli presenti nella tabella “EN” preventivamente immessi tramite l’interfaccia “EPTD”. Se impostato il valore SPAZIO, saranno visualizzati i movimenti di tutti gli enti.
- Imposta: Non Obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica il codice imposta/servizio per il quale vengono visualizzati i movimenti. I valori ammessi sono quelli preventivamente immessi tramite l’interfaccia “EPTS” ed associati ai vari “codici Ente”. E’ possibile indicare una imposta/servizio specifica pur non valorizzando il campo Ente; in tal caso sono computati tutti i movimenti con quel “codice imposta/servizio” per tutti gli Enti esistenti in archivio. Se impostato il valore SPAZIO, saranno visualizzati i movimenti di tutti i codici imposta/servizio.
- Range data Sistema: Non Obbligatorio, date. Indica il periodo di inserimento effettivo(data sistema iniziale e finale) per la visualizzazione dei movimenti. Il valore ammesso è nel seguente formato GG/MM/AAAA. Se valorizzati e se non vengono forniti, nei parametri di selezione, il codice ente e il codice imposta servizio, l’intervallo ammesso sarà di un mese, altrimenti un anno. Se si è fornito un range di data sistema di una sola giornata, è possibile omettere il periodo contabile.
- Dipendenza: Non Obbligatorio, alfanumerico. Indica il codice dipendenza e il codice cassa per la quale vengono visualizzati i movimenti. Se impostato il valore SPAZIO, saranno visualizzati i movimenti di tutte le dipendenze e tutte le casse.
- Operatore: Non Obbligatorio, alfanumerico. Indica l’operatore per il quale vengono visualizzati i movimenti. Se non impostato alcun valore saranno visualizzati i movimenti di tutti gli operatori.
- Storni: Non Obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica se selezionare solo le operazioni di storno o meno. Valori ammessi:
- 'S' = Solo movimenti di storno.
- 'N' = Solo movimenti di pagamento.
- ' ' = Tutti i movimenti.
Per default viene assunto il valore SPAZIO che consente la visualizzazione di tutti i movimenti.
- Terminale: Non Obbligatorio, alfanumerico. Indica il terminale del quale si vengono visualizzati i movimenti. Se non impostato alcun valore saranno visualizzati i movimenti di tutti i terminali.
- Tipo Movimento: Non Obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica la tipologia del movimento da estrarre. Valori ammessi:
- 'S' = Estrae i movimenti con il carico (le fatture normali).
- 'N' = Estrae i movimenti senza carico (pagamenti senza le fatture).
- ' ' = Estrae tutti i movimenti.
- '1' = Estrae solo i movimenti “saldo rata”.
- '2' = Estrae solo i movimenti “acconto”.
- '3' = Estrae solo i movimenti “saldo documento”.
- '4' = Estrae solo i movimenti “solo oneri”.
- '5' = Estrae solo i movimenti “eccedenze”.
- '6' = Estrae solo i movimenti “rimborso eccedenze”.
- Causale: Non Obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica la causale con cui sono stati registrati i movimenti che si vogliono visualizzare. Per default viene assunto il valore “ ”, che seleziona i movimenti “normali”. Con “/” si visualizzano tutti i movimenti registrati, sia “normali” che con causale. Con “*” vengono visualizzati tutti i movimenti con causale di discarico valorizzata. Per qualsiasi altro valore vengono visualizzati tutti i movimenti con causale uguale al valore indicato. I valori ammessi sono quelli presenti nella tabella “EPDIS”, preventivamente immessi tramite l’interfaccia “ETTB”.
- Luogo Mov.: Non Obbligatorio, alfanumerico. Indica il luogo di provenienza con cui sono stati registrati i movimenti che si vogliono visualizzare. I valori ammessi sono quelli presenti nella tabella “EPLUO”, preventivamente immessi tramite l’interfaccia “ETTB”. Per default viene assunto il valore SPAZIO, che consente la visualizzazione dei movimenti registrati con qualsiasi provenienza.
- Tipo Eccedenza: Non Obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica la causale movimento dell’eccedenza per cui si è effettuato un rimborso d’ufficio. Valori ammessi:
- ' ' = Tutte.
- 'D' = Discarico.
- 'P' = Pagamento.
I valori specifici possono essere indicati solo se: Cau = ‘U’ e Tipo = 6.
- Emissione: Non Obbligatorio, alfanumerico. Indica l’emissione/ruolo dei documenti di cui estrarre i movimenti. Se omesso vengono visualizzati i documenti di tutte le emissioni.
- Tipo Carico: Non Obbligatorio, alfanumerico. E' possibile selezionare il valore tra tutti quelli automaticamente proposti nella relativa drop-down list. Indica la tipologia del carico di cui estrarre i movimenti. Valori ammessi:
- 'CN' = Solo carichi normali.
- 'CO' = Solo carichi coattivi.
- 'NC' = Solo carichi riferiti a note di credito.
- ' ' = Tutti i carichi.
Informazioni della pagina
- N. MOVIMENTI INSERITI: Non digitabile, numerico. Indica il numero dei movimenti di incasso (colonna ‘Pagamenti’) e di rimborso (colonna ‘Rimborsi’) inseriti negli archivi per i parametri digitati.
- DI CUI DISCARICHI: Non digitabile, numerico. Indica il numero dei movimenti di incasso con causale (colonna ‘Pagamenti’) e di rimborso con causale (colonna ‘Rimborsi’) inseriti negli archivi per i parametri digitati.
- TOTALE TRIB/VOCI: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato (colonna ‘Pagamenti’) e rimborsato (colonna ‘Rimborsi’) come tributi per i parametri digitati.
- TOTALE MORA: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato (colonna ‘Pagamenti’) e rimborsato (colonna ‘Rimborsi’) come interessi di mora per i parametri digitati.
- TOTALE DIRITTI+SPESE: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato (colonna ‘Pagamenti’) e rimborsato (colonna ‘Rimborsi’) come diritti e spese per i parametri digitati.
- TOTALE COMMISSIONI: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato (colonna ‘Pagamenti’) e rimborsato (colonna ‘Rimborsi’) come commissioni per i parametri digitati.
- TOTALE ECCEDENZE: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato (colonna ‘Pagamenti’) e rimborsato (colonna ‘Rimborsi’) come eccedenze per i parametri digitati.
- TOTALI: Non digitabile, numerico. Indica l’importo totale incassato (colonna ‘Pagamenti’) e rimborsato (colonna ‘Rimborsi’) per i parametri digitati.
- DI CUI DISCARICHI: Non digitabile, numerico. Indica l’importo totale incassato con causale (colonna ‘Pagamenti’) e rimborsato con causale (colonna ‘Rimborsi’) per i parametri digitati.
- DI CUI SENZA CARICO: Non digitabile, numerico. Indica l’importo totale incassato (colonna ‘Pagamenti’) e rimborsato (colonna ‘Rimborsi’) per i movimenti senza carico per i parametri digitati.
- Dip.: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice dipendenza nella schermata riepilogo per dipendenza/cassa nel caso in cui non si selezioni la dipendenza nei parametri di ricerca.
- Cassa: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice cassa nella schermata riepilogo per dipendenza/cassa (nel caso in cui si selezioni la dipendenza nei parametri di ricerca).
- Giornata: Non digitabile, alfanumerico. Indica la data contabile nella schermata di riepilogo per giornata.
- Ente: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice ente nella schermata di riepilogo per ente/imposta servizio.
- IS: Non digitabile, alfanumerico. Indica il codice imposta servizio nella schermata di riepilogo per ente/imposta servizio.
- Imp. TR/VO: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato come tributi per i parametri digitati.
- Mora: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato come mora per i parametri digitati.
- Dir+Spe: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato come diritti e spese per i parametri digitati.
- Commis.: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato come commissioni per i parametri digitati.
- Ecced.: Non digitabile, numerico. Indica l’importo incassato come eccedenze per i parametri digitati.
- Totale: Non digitabile, numerico. Indica l’importo totale incassato per i parametri digitati.
- N.Mov: Non digitabile, numerico. Indica il numero dei movimenti per i parametri digitati.
Funzioni
INFORMATIVA
La funzione permette di ottenere il riepilogo totale dei movimenti per i parametri digitati.
STAMPA
La funzione permette di stampare i dati visualizzati. E’ possibile digitare il codice della stampante prima della conferma.
Funzioni Previste nella pagina
PF1-Descrizione
Permette di visualizzare la descrizione dell’imposta/servizio (nella videata di dettaglio per Ente/imposta servizio).
PF4-Stampa
Permette di confermare la richiesta di stampa.
PF5-Riepilogo
Permette di passare, con i parametri impostati, al riepilogo generale.
PF6-Dip/cassa
Permette di passare, con i parametri impostati, alla quadratura di dettaglio per dipendenza/cassa.
"<<"-Pagina prec
Permette di spostarsi alla pagina precedente.
">>"-Pagina succ.
Permette di spostarsi alla pagina successiva
PF9-Elenco mov.
Permette di passare, con i parametri impostati, all’elenco movimenti (EPEM).
PF10-Giornata
Permette di passare, con i parametri impostati, alla quadratura di dettaglio per giornata.
PF11-Ente/imse
Permette di passare, con i parametri impostati, alla quadratura di dettaglio per Ente/imposta servizio.