Differenze tra le versioni di "FinAccertamenti"

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[http://sicrawebhelp.saga.it/index.php/Ragioneria_Entrate 'Indietro']  [http://sicrawebhelp.saga.it/index.php/Contabilit%C3%A0_Finanziaria ''home'']
[http://sicrawebhelp.saga.it/index.php/Ragioneria_Entrate 'Indietro']


==='''Accertamenti'''===
==Accertamenti==




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[[Immagine:accer1.jpg|600 px]]
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====Creazione Nuovo Accertamento====
===Creazione di un nuovo accertamento===


La testata dell'accertamento puo corrispondera all'atto.
La testata dell'accertamento può corrispondere all'atto.


Creiamo un accertamento nuovo scrivendo direttamente sulla testata (alternativamente è possibile crearla direttamente dal programma delle determine).
E' possibile creare un accertamento nuovo scrivendo direttamente sulla testata (alternativamente è possibile crearla direttamente dal programma delle determine).


I campi obbligatori sono data e descrizione, e' inoltre buona norma l'inserimento dell'atto.
I campi obbligatori sono data e descrizione.


Il campo accertamento originale si popola automaticamente quando creiamo un SOTTACCERTAMENTO.
Il campo accertamento originale si popola automaticamente nel caso si consulti un sottoaccertamento o una variazione.


Salvando si ottiene un numero di accertamento, il quale e' univoco negli anni.
Salvando si ottiene un numero di accertamento, il quale e' univoco negli anni.
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In automatico il programma pone l'accertamento come esecutivo, e' pertanto necessario togliere la spunta da Esecutivo se si desidera inserire solo la proposta.
In automatico il programma pone l'accertamento come esecutivo, e' pertanto necessario togliere la spunta da Esecutivo se si desidera inserire solo la proposta.


Cliccando su [[Immagine:insmod.jpg]] il programma riporta alla scheda dei dettagli .
Cliccando su [[Immagine:insmod.jpg]] il programma riporta alla scheda dei dettagli.




[[Immagine:accer2.jpg|600 px]]
[[Immagine:accer2.jpg|600 px]]


Qui agendo sull'iconcina del foglietto posto in parte alla casella dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento .
Premendo il pulsante nuovo posto nella parte destra dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento.


[[Immagine:budget.jpg|400 px]]
[[Immagine:budget.jpg|400 px]]
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Da questa maschera e' possibile compilare i dati del dettagli dell'accertamento, oppure , inserendo o cercando un capitolo e conseguentemente cliccando sul pulsante del budget, selezionare una combinazione di programma, contropartita e centro di costo , da quelle inserite sul capitolo.
Da questa maschera e' possibile compilare i dati del dettaglo dell'accertamento, oppure , inserendo o cercando un capitolo e conseguentemente cliccando sul pulsante del budget, selezionare una combinazione di programma, contropartita e centro di costo , da quelle inserite sul capitolo.


I dati obbligatori sono ANNO, DATA VALUTA , CAPITOLO, PROGRAMMA ed IMPORTO.
I dati obbligatori sono ANNO, DATA VALUTA , CAPITOLO, PROGRAMMA ed IMPORTO.
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Una volta inserito un dettaglio è possibile salvare l'accertamento.
Una volta inserito un dettaglio è possibile salvare l'accertamento.


Se di desidera inserire piu' di un dettaglio occorre cliccare nuovamente sull'iconcina del foglietto bianco a margine della schermata dei dettagli, oppure cliccare l'iconcina dei due foglietti posta sempre in parte alla schermata dei dettagli per duplicare un dettaglio esistente.
Se di desidera inserire piu' di un dettaglio occorre cliccare nuovamente sul pulsante nuovo a margine della schermata dei dettagli, oppure fare clic sul quinti pulsante per duplicare un dettaglio esistente.


====Creazione SottoAccertamento====
===Creazione di un sottoaccertamento===


Per creare un sottoaccertamento e' necessario partire richiamando un accertamento padre.
Per creare un sottoaccertamento e' necessario partire richiamando un accertamento padre.
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[[Immagine:subac1.jpg|600 px]]
[[Immagine:subac1.jpg|600 px]]


Qui agendo sull'iconcina [[Immagine:subac2.jpg]] posto in parte alla casella  "Impegno originale" si apre la schermata per l'inserimento.
Qui agendo sul pulsante [[Immagine:subac2.jpg]] posto nella parte destra "Impegno originale" si apre la schermata per l'inserimento.


[[Immagine:subac3.jpg|400 px]]
[[Immagine:subac3.jpg|400 px]]


In questa schermata verra' indicato l'importo da sottoaccertare, il cliente ed un eventuale descrizione.
In questa schermata è necessario indicare indicato l'importo da sottoaccertare, il cliente ed una eventuale descrizione.


Confermando i dati viene proposto il riepilogo delle operazioni inserite, e salvando ritorniamo alla maschera iniziale del sottoaccertamento.
Confermando i dati viene proposto il riepilogo delle operazioni inserite, e salvando è possibile tornare alla maschera iniziale del sottoaccertamento.


[[Immagine:subac4.jpg|550 px]]       
[[Immagine:subac4.jpg|550 px]]       
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=====Modifica Sottoaccertamento=====
===Modifica di un sottoaccertamento===




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[[Immagine:subac6.jpg|600 px]]
[[Immagine:subac6.jpg|600 px]]


In questa maschera, e' possibile incrementare il sottoaccertamento o riportare all'accertamento padre parte dello stesso.
In questa maschera e' possibile incrementare il sottoaccertamento o riportare all'accertamento padre parte dello stesso.


Infatti, agendo sull'iconcina [[Immagine:subac2.jpg]] posto in parte alla casella dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento.
Facendo clic sul pulsante [[Immagine:subac2.jpg]] posto nella parte destra si apre la schermata per l'inserimento.


[[Immagine:subac3.jpg|400 px]]
[[Immagine:subac3.jpg|400 px]]


In questa schermata verra' indicato l'importo da sottoaccertare, il cliente ed un eventuale descrizione ed è pertanto possibile ridurre l'accertamento padre per variare in aumento il sottoaccertamento.
In questa schermata è necessario indicare l'importo da sottoaccertare, il cliente ed un eventuale descrizione ed è pertanto possibile ridurre l'accertamento padre per variare in aumento il sottoaccertamento.


Altrimenti se è necessario economizzare il sottoaccertamento , riportando parte dello stesso all'accertamento padre, occorre cliccare sull' icona [[Immagine:subpad.jpg]] a margine della finestra "Variazioni".
Altrimenti se è necessario economizzare il sottoaccertamento riportando parte dello stesso all'accertamento padre occorre cliccare sull' icona [[Immagine:subpad.jpg]] a margine della finestra "Variazioni".




Indicare nella maschera dei dettagli l'importo di cui ridurlo , confermare e salvare.
Indicare nella maschera dei dettagli l'importo da restituire al padre, confermare e salvare.
In questo modo si riporta parte dello stanziamento all'accertamento padre e l'operazione svolta resta visibile sui dettagli del sottoaccertamento.
In questo modo si riporta parte dello stanziamento all'accertamento padre e l'operazione svolta resta visibile sui dettagli del sottoaccertamento.


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====Accertamento autoincrementante====
===Accertamento autoincrementante===


Con Accertamento autoincrementante , intendiamo un tipo di accertamento il quale una volta richiamato all'interno di un documento contabile , in automatico incrementa la sua quota di accertato , in modo da avere sempre disponibilità sull'accerrtamento.
Con Accertamento autoincrementante si intende un tipo di accertamento il quale una volta richiamato all'interno di un documento contabile in automatico incrementa la sua quota di accertato.


Creiamo un accertamento nuovo scrivendo direttamente sulla testata.
L'accertamento autoincrementante viene creato allo stesso modo di un accertamento "normale" ma è necessario attivare il flag "Autoincrementante".


I campi obbligatori sono data e descrizione, e' inoltre buona norma l'inserimento dell'atto.
[[Immagine:acaut2.jpg|550 px]]
 
Salvando si ottiene un numero di accertamento, il quale e' univoco negli anni.
 
In automatico il programma pone l'accertamento come esecutivo.


[[Immagine:acaut1.jpg|550 px]]
Questo tipo di accertamento non riporta nessun dato contabile: al momento dell'utilizzo dovrà essere specificato il capitolo ed i dati contabili su cui dovrà essere accertata la somma.


A questo punto e' sufficente spuntare sulla casellina di autincrementante e salvare
[[Immagine:acaut2.jpg|550 px]]


Questo tipo di accertamento non porta con se nessun dato contabile, al momento dell'utilizzo dovrà essere specificato il capitolo ed i dati contabili su cui dovra' essere accertata la somma.
===Reversale da Accertamento===


====Reversale da Accertamento====


Partendo da un accertamento, e' possibile creare direttamente una Reversale Collegata.
Partendo da un accertamento e' possibile creare direttamente una reversale. Nella schermata dei dettagli
Infatti, nella finestra dei dettagli, e' presente una iconcina a forma di busta da lettere.
Infatti, nella finestra dei dettagli, e' presente una iconcina a forma di busta da lettere.



Versione delle 12:30, 28 nov 2014

'Indietro'

Accertamenti

Oltre che da questo menù, è possibile accedere alla gestione degli accertamenti dall'apposita icona Accer0.jpg posta sulla barra di avvio veloce.

L'accertamento in Sicr@web, è da considerare affine ad una determina, esso può contenere più dettagli riferiti a capitoli diversi o ad anni diversi.

Accer1.jpg

Creazione di un nuovo accertamento

La testata dell'accertamento può corrispondere all'atto.

E' possibile creare un accertamento nuovo scrivendo direttamente sulla testata (alternativamente è possibile crearla direttamente dal programma delle determine).

I campi obbligatori sono data e descrizione.

Il campo accertamento originale si popola automaticamente nel caso si consulti un sottoaccertamento o una variazione.

Salvando si ottiene un numero di accertamento, il quale e' univoco negli anni.

In automatico il programma pone l'accertamento come esecutivo, e' pertanto necessario togliere la spunta da Esecutivo se si desidera inserire solo la proposta.

Cliccando su Insmod.jpg il programma riporta alla scheda dei dettagli.


Accer2.jpg

Premendo il pulsante nuovo posto nella parte destra dei dettagli si apre la schermata per l'inserimento.

Budget.jpg


Da questa maschera e' possibile compilare i dati del dettaglo dell'accertamento, oppure , inserendo o cercando un capitolo e conseguentemente cliccando sul pulsante del budget, selezionare una combinazione di programma, contropartita e centro di costo , da quelle inserite sul capitolo.

I dati obbligatori sono ANNO, DATA VALUTA , CAPITOLO, PROGRAMMA ed IMPORTO.

Una volta inserito un dettaglio è possibile salvare l'accertamento.

Se di desidera inserire piu' di un dettaglio occorre cliccare nuovamente sul pulsante nuovo a margine della schermata dei dettagli, oppure fare clic sul quinti pulsante per duplicare un dettaglio esistente.

Creazione di un sottoaccertamento

Per creare un sottoaccertamento e' necessario partire richiamando un accertamento padre.

Subac0.jpg

Cliccando su Inssubac.jpgil programma riporta alla scheda dei dettagli del sottoaccertamento.

Subac1.jpg

Qui agendo sul pulsante Subac2.jpg posto nella parte destra "Impegno originale" si apre la schermata per l'inserimento.

Subac3.jpg

In questa schermata è necessario indicare indicato l'importo da sottoaccertare, il cliente ed una eventuale descrizione.

Confermando i dati viene proposto il riepilogo delle operazioni inserite, e salvando è possibile tornare alla maschera iniziale del sottoaccertamento.

Subac4.jpg

Subac5.jpg


Modifica di un sottoaccertamento

Riciamando un sottoaccertamento ed entrando nella maschera dei dettagli, viene visualizzata una maschera con due finestre, una relaiva all'accertamento padre "Accertamento originale" ed una che riassume la situazione del sottoaccertamento "variazioni".

Subac6.jpg

In questa maschera e' possibile incrementare il sottoaccertamento o riportare all'accertamento padre parte dello stesso.

Facendo clic sul pulsante Subac2.jpg posto nella parte destra si apre la schermata per l'inserimento.

Subac3.jpg

In questa schermata è necessario indicare l'importo da sottoaccertare, il cliente ed un eventuale descrizione ed è pertanto possibile ridurre l'accertamento padre per variare in aumento il sottoaccertamento.

Altrimenti se è necessario economizzare il sottoaccertamento riportando parte dello stesso all'accertamento padre occorre cliccare sull' icona Subpad.jpg a margine della finestra "Variazioni".


Indicare nella maschera dei dettagli l'importo da restituire al padre, confermare e salvare. In questo modo si riporta parte dello stanziamento all'accertamento padre e l'operazione svolta resta visibile sui dettagli del sottoaccertamento.

Subdet.jpg


Subac8.jpg


Accertamento autoincrementante

Con Accertamento autoincrementante si intende un tipo di accertamento il quale una volta richiamato all'interno di un documento contabile in automatico incrementa la sua quota di accertato.

L'accertamento autoincrementante viene creato allo stesso modo di un accertamento "normale" ma è necessario attivare il flag "Autoincrementante".

Acaut2.jpg

Questo tipo di accertamento non riporta nessun dato contabile: al momento dell'utilizzo dovrà essere specificato il capitolo ed i dati contabili su cui dovrà essere accertata la somma.


Reversale da Accertamento

Partendo da un accertamento e' possibile creare direttamente una reversale. Nella schermata dei dettagli Infatti, nella finestra dei dettagli, e' presente una iconcina a forma di busta da lettere.

Aacrev.jpg

Cliccando su questa icona, si apre la maschera di creazione documento , compiliamo i campi di nominativo e causale,

Aacrev2.jpg

clicchiamo sul foglietto nel margine destro per inserire i dettagli,

Aacrev3.jpg

I campi presenti sull'accertamento risultano gia compilati. Compiliamo l'importo. confermando e salvando ,il programma, crea in automatico la reversale.


Aacrev4.jpg