Differenze tra le versioni di "Riconciliazione Spese Agenzie (New)"
imported>Giuseppe.difeliciantonio (Creata pagina con "{{MenuPersonale}} '' '''Gestione Personale -> Missioni e Trasferte -> Riconciliazione Spese Agenzie''' ''") |
imported>Giuseppe.difeliciantonio |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{MenuPersonale}} | {{MenuPersonale}} | ||
'' '''Gestione Personale -> Missioni e Trasferte -> Riconciliazione Spese Agenzie''' '' | '' '''Gestione Personale -> Missioni e Trasferte -> Riconciliazione Spese Agenzie''' '' | ||
<br> | |||
<br> | |||
[[Immagine: presentazione frame]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
In questa maschera è possibile fare il confronto tra le fatturazioni ricevute dalle Agenzie rispetto a quanto preventivato dalle stesse inizialmente per i vari servizi ottenuti; si possono impostare anche dei valori di tolleranza per eventuali | |||
incongruenze e far evidenziare quelle voci che sono discordanti così da facilitarne l’analisi. | |||
I passaggi da seguire sono i seguenti: | |||
*1) Selezionare l'Agenzia rispetto alla quale si intende svolgere il controllo; | |||
*2) Indicare un eventuale valore di tollerenza (Campo "Delta") della differenza tra importo preventivato ed importo fatturato; | |||
*3) Selezionare il file in formato "xls" che riporta tutte le informazioni necessarie per il controllo | |||
Fatti questi passaggi facendo "Applica" il sistema propone nella griglia i risultati che possono avere 3 stati: | |||
*Corrispondenti: quanto fatturato corrisponde al preventivo ricevuto: | |||
* Non Corrispondenti: c'è una differenza tra ptreventivo e fattura, in questo caso si faranno le verifiche necessarie; | |||
* In tolleranza: se si è impostato un valore "Delta", delle spese non esattamente coincidenti con il preventivo saranno ritenute accettabili e quindi Riconciliabili. | |||
<br>immagine con risultati | |||
<br> | |||
Successivamente per "Riconciliare" le spese "Corrispondenti" ed eventualmente "In Tolleranza", è sufficiente premere il pulsante in basso nella toolbar "Salva Riconciliabili"; se invece si vogliono riconciliare solo alcune spese, prendendole singolarmente, è necessario selezionare il record desiderato e poi premere nella toolbar "Dettaglio Riconciliazione Spese"; in questo modo si aprirà la maschera successiva di dettaglio: | |||
<br> | |||
<br> | |||
immagine frame dettaglio | |||
<br> | |||
<br> | |||
Qui una volta selezionata la spesa nella griglia "Dettagli Missione", si dovrà procedere mettendo un flag nel valore "Riconciliata" e poi fare i due passaggi di salvataggio evidenziati. | |||
<br> | |||
==Argomenti Correlati== | |||
[[Tipo di Missione]] | |||
[[Agenzie]] | |||
[[Informazioni Aggiuntive]] | |||
[[Categoria:Gestione Personale]] |
Versione delle 10:34, 21 ott 2020
Ente | Gestione Personale | Retribuzioni | Stampe e statistiche | Contratti di lavoro | Metacurriculum | Strutture di base | Utilities | FAQ |
---|
Gestione Personale -> Missioni e Trasferte -> Riconciliazione Spese Agenzie
File:Presentazione frame
In questa maschera è possibile fare il confronto tra le fatturazioni ricevute dalle Agenzie rispetto a quanto preventivato dalle stesse inizialmente per i vari servizi ottenuti; si possono impostare anche dei valori di tolleranza per eventuali
incongruenze e far evidenziare quelle voci che sono discordanti così da facilitarne l’analisi.
I passaggi da seguire sono i seguenti:
- 1) Selezionare l'Agenzia rispetto alla quale si intende svolgere il controllo;
- 2) Indicare un eventuale valore di tollerenza (Campo "Delta") della differenza tra importo preventivato ed importo fatturato;
- 3) Selezionare il file in formato "xls" che riporta tutte le informazioni necessarie per il controllo
Fatti questi passaggi facendo "Applica" il sistema propone nella griglia i risultati che possono avere 3 stati:
*Corrispondenti: quanto fatturato corrisponde al preventivo ricevuto:
- Non Corrispondenti: c'è una differenza tra ptreventivo e fattura, in questo caso si faranno le verifiche necessarie;
- In tolleranza: se si è impostato un valore "Delta", delle spese non esattamente coincidenti con il preventivo saranno ritenute accettabili e quindi Riconciliabili.
immagine con risultati
Successivamente per "Riconciliare" le spese "Corrispondenti" ed eventualmente "In Tolleranza", è sufficiente premere il pulsante in basso nella toolbar "Salva Riconciliabili"; se invece si vogliono riconciliare solo alcune spese, prendendole singolarmente, è necessario selezionare il record desiderato e poi premere nella toolbar "Dettaglio Riconciliazione Spese"; in questo modo si aprirà la maschera successiva di dettaglio:
immagine frame dettaglio
Qui una volta selezionata la spesa nella griglia "Dettagli Missione", si dovrà procedere mettendo un flag nel valore "Riconciliata" e poi fare i due passaggi di salvataggio evidenziati.