Differenze tra le versioni di "Riconciliazione Spese Agenzie (New)"
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Versione delle 10:36, 21 ott 2020
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Gestione Personale -> Missioni e Trasferte -> Riconciliazione Spese Agenzie
File:Presentazione frame
In questa maschera è possibile fare il confronto tra le fatturazioni ricevute dalle Agenzie rispetto a quanto preventivato dalle stesse inizialmente per i vari servizi ottenuti; si possono impostare anche dei valori di tolleranza per eventuali
incongruenze e far evidenziare quelle voci che sono discordanti così da facilitarne l’analisi.
I passaggi da seguire sono i seguenti:
- 1) Selezionare l'Agenzia rispetto alla quale si intende svolgere il controllo;
- 2) Indicare un eventuale valore di tollerenza (Campo "Delta") della differenza tra importo preventivato ed importo fatturato;
- 3) Selezionare il file in formato "xls" che riporta tutte le informazioni necessarie per il controllo
Fatti questi passaggi facendo "Applica" il sistema propone nella griglia i risultati che possono avere 3 stati:
*Corrispondenti: quanto fatturato corrisponde al preventivo ricevuto:
- Non Corrispondenti: c'è una differenza tra ptreventivo e fattura, in questo caso si faranno le verifiche necessarie;
- In tolleranza: se si è impostato un valore "Delta", delle spese non esattamente coincidenti con il preventivo saranno ritenute accettabili e quindi Riconciliabili.
immagine con risultati
Successivamente per "Riconciliare" le spese "Corrispondenti" ed eventualmente "In Tolleranza", è sufficiente premere il pulsante in basso nella toolbar "Salva Riconciliabili"; se invece si vogliono riconciliare solo alcune spese, prendendole singolarmente, è necessario selezionare il record desiderato e poi premere nella toolbar "Dettaglio Riconciliazione Spese"; in questo modo si aprirà la maschera successiva di dettaglio:
immagine frame dettaglio
Qui una volta selezionata la spesa nella griglia "Dettagli Missione", si dovrà procedere mettendo un flag nel valore "Riconciliata" e poi fare i due passaggi di salvataggio evidenziati.