Differenze tra le versioni di "Fattura Elettronica Emessa"

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== Operazioni Preliminari ==
== Operazioni Preliminari ==


Prima di procedere alla creazione del documento di entrata assicuriamoci di avere a disposizione i dati obbligatori per emettere la FatturaPA:
Prima di procedere alla creazione e all'invio dei documenti sarà necessario di verificare alcune impostazioni di base dell'applicativo ed eventualmente verificare la correttezza e la completezza dei dati del cliente.


==== Inserimento dei riferimenti del cliente ====
==== Inserimento dei riferimenti all'interno dell'anagrafica del cliente ====


Nel caso in cui l'ente sia in possesso del codice univoco di fatturazione (per le fatture inviate alla PA) o del codice destinatario (per le fatture inviate a soggetti non pubbliche amministrazioni), sarà necessario inserire le informazioni necessarie all'interno dell'anagrafica, così da permettere al sistema di interscambio di reindirizzare correttamente la fattura elettronica al legittimo destinatario.
Con l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione attiva a decorrere dal 01/01/2019 la platea di "ricettori" della fattura elettronica si è ampliato a tutti i soggetti IVA operanti sul territorio italiano.


da inserirsi nell’anagrafica di Sicr@web da Gestione > Archivio Clienti e Fornitori >(dopo aver richiamato il cliente di interesse) Recapiti > Codice IPA (in caso di ente pubblico) o il codice destinatario (in caso di soggetto diverso da ente pubblico)
Le fatture inviate dovranno essere dirette verso il Sistema di Interscambio, il quale provvederà, in base ai recapiti inseriti in fattura, a inotlrare la FEL al diretto interessato.


Nel caso in cui non siamo in possesso del codice destinatario del soggetto, ad esempio perchè quest'ultimo non ne possiede uno, l'invio della fattura avverrà in base all'indirizzo pec del destinatario indicato in fattura o alternativamente al codice fiscale del ricevente.
L'inoltro della fattura da parte dello SDI avviene in base ai seguenti campi:
 
- CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE: le fatture inviate verso altre pubbliche amminisrazioni devono essere valorizzate con il codice ufficio dell'ufficio ricevente. Potete reperire i codici univoci dal sito https://www.indicepa.gov.it/
 
- CODICE DESTINATARIO: i soggetti non PA possono registrarsi sul sito dell'agenzia delle entrate per farsi atrribuire un codice alfanumerico di 7 cifre
 
- PEC: in assenza di codice destinatario è possibile utilizzare una PEC come recapito ufficiale della fattura
 
- Se il cliente non vi ha comunicato nessuno dei recapiti di cui sopra la fattura elettronica potrà comunque transitare presso il Sistema di Interscambio se è stata valorizzata la partita IVA o il codice fiscale
 
====== Codifica dell'anagrafica del destinatario ======
 
Nel caso in cui l'ente sia in possesso del codice univoco di fatturazione, della PEC o del codice destinatario, sarà necessario inserire le informazioni necessarie all'interno dell'anagrafica, così da permettere al sistema di interscambio di reindirizzare correttamente la fattura elettronica.
 
Questa informazione può essere caricata da Gestione > Archivio Clienti e Fornitori > Richiamiamo il ciente > Recapiti > Codice IPA / Codice destinatario / PEC


[[File:FELvendita113.JPG]]
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Versione delle 16:34, 13 dic 2018

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Fattura Elettronica di Vendita

FEL1.jpg

In conformità con le specifiche della fattura elettronica, Sicraweb permette di gestire il flusso di fatturazione attiva nei confonti di altre pubbliche amministrazioni (FPA) e nei confronti di privati ed aziende (FPV).

Le funzioni che permettono di gestire la fatturazione elettronica attiva sono contenute all'interno del modulo di Fattura Elettronica. Le stesse maschere sono però raggiungibili anche dagli altri moduli dell applicativo Sicraweb, laddove sia necessario gestire l'invio di fatture in formato elettronico verso il sistema di interscambio.

Tramite le maschere del modulo FEL è inoltre possibile tracciare e monitorare l'esito delle fatture emesse verso il Sistema di Interscambio, individuando eventuali scarti da parte dello SDI.

Sicraweb permette di inviare sia le fatture generate all'interno dell'applicativo, sia di importare fatture da altri applicativi, se già in formato .xml, e consnte di inviare e monitorare gli esiti dei file così importati.

Operazioni Preliminari

Prima di procedere alla creazione e all'invio dei documenti sarà necessario di verificare alcune impostazioni di base dell'applicativo ed eventualmente verificare la correttezza e la completezza dei dati del cliente.

Inserimento dei riferimenti all'interno dell'anagrafica del cliente

Con l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione attiva a decorrere dal 01/01/2019 la platea di "ricettori" della fattura elettronica si è ampliato a tutti i soggetti IVA operanti sul territorio italiano.

Le fatture inviate dovranno essere dirette verso il Sistema di Interscambio, il quale provvederà, in base ai recapiti inseriti in fattura, a inotlrare la FEL al diretto interessato.

L'inoltro della fattura da parte dello SDI avviene in base ai seguenti campi:

- CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE: le fatture inviate verso altre pubbliche amminisrazioni devono essere valorizzate con il codice ufficio dell'ufficio ricevente. Potete reperire i codici univoci dal sito https://www.indicepa.gov.it/

- CODICE DESTINATARIO: i soggetti non PA possono registrarsi sul sito dell'agenzia delle entrate per farsi atrribuire un codice alfanumerico di 7 cifre

- PEC: in assenza di codice destinatario è possibile utilizzare una PEC come recapito ufficiale della fattura

- Se il cliente non vi ha comunicato nessuno dei recapiti di cui sopra la fattura elettronica potrà comunque transitare presso il Sistema di Interscambio se è stata valorizzata la partita IVA o il codice fiscale

Codifica dell'anagrafica del destinatario

Nel caso in cui l'ente sia in possesso del codice univoco di fatturazione, della PEC o del codice destinatario, sarà necessario inserire le informazioni necessarie all'interno dell'anagrafica, così da permettere al sistema di interscambio di reindirizzare correttamente la fattura elettronica.

Questa informazione può essere caricata da Gestione > Archivio Clienti e Fornitori > Richiamiamo il ciente > Recapiti > Codice IPA / Codice destinatario / PEC

FELvendita113.JPG

Codice IPA cessionario

Il codice IPA di chi emette la Fattura di Vendita è inserito associato ad ogni ufficio codificato in IPA (così come anche l’indirizzo e la mail); è possibile verificare se è correttamente inserito richiamando dal menu Ragioneria – Contabilità Finanziaria – Programmazione – Unità Organizzative

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Tipologia Aliquota da applicare

La aliquota da applicare in fattura sarà da codificare (verificare se già presente) nei seguenti casi - Aliquota SPLIT - Aliquota normale Richiamare il menu Ragioneria – Contabilità Finanziaria – Configurazione – Economici – Aliquote IVA Le aliquote con Natura IVA differenti da Imponibile (Esclusa IVA – Esente IVA – Non soggetta ad IVA – in regime Reverse Charge…) devono obbligatoriamente avere il campo “natura” compilato per la corretta generazione di una Fattura Elettronica di Vendita e solitamente sono già precaricate su Sicr@web perché utilizzate anche dalle Fatture Elettroniche Ricevute e si trovano così codificate


FELvendita3.JPG


Nel caso in cui venga emessa una fattura in regime di Split Payment per la quale non dovrà essere presente sul registro IVA l’importo dell’imposta a Debito sarà necessario compilare il campo “di cui% non a debito (vendite) con 100% come da immagine di seguito riportata e il campo “Natura” sarà vuoto perché IVA imponibile.


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Iter di creazione Fattura di Vendita

Terminate le verifiche preliminari per la creazione/presenza dei dati necessari alla corretta gestione del documento da emettere si procederà secondo questo schema

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1) Creazione Fattura di Vendita in Contabilità Dal Menu Ragioneria – Contabilità Finanziaria – Gestione – Ragioneria Entrate – Documenti di Vendita

Compilare la fattura di vendita prestando attenzione al campo Split e Aliquota IVA così come specificato nella precedente parte del manuale.

FELvendita6.JPG

Una volta compilato il documento di Vendita è possibile procedere.

2) Generazione del file in formato FatturaPA. Richiamare il menu Ragioneria - Fattura Elettronica – Gestione – Esportazioni - FatturaPA Indicare l’IBAN su cui andrà effettuato il pagamento da parte del cliente ed impostare i filri a disposizione per selezionare la fattura o le fatture da trasmettere. Indicare la Cartella in cui salvare il file in selezionandola con il pulsante a forma di cartella giallo FELvendita7.JPG Abilitare il Check “Protocolla” FELvendita8.JPG Effettuare la ricerca del documento di vendita da esportare in formato PA anche aiutandosi con i filtri presenti nella maschera (nominativo – Codice – Data registrazione ecc..) Attenzione se non è presente il codice IPA del cliente associato al documento non sarà possibile esportare la fattura in formato PA.

FELvendita99.JPG

3) Selezionare e procedere cliccando il pulsante “Fattura PA” Cliccando sul pulsante “fattura PA” si avvia l’iter automatico che prevede la Firma del file xml creato

FELvendita10.JPG

Dopo aver compilato la maschera del protocollo cliccando sul pulsante “salva” FELvendita12.JPG a forma di dischetto si aprirà in automatico la maschera relativa all’invio mail della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

FELvendita13.JPG

Successivamente all'invio della fattura elettronica al Sistema di interscambio sarà possibile ricevere l'esito a mezzo PEC, per chi ha il protocollo integrato J-IRIDE la PEC verrà collegata automaticamente alla fattura di vendita nella gestione allegati.

Gestione Allegati alla fattura di Vendita

E' possibile allegare alla fattura di vendita un file richiamandolo dal proprio computer seguendo questi passi: - Dal Documento di Entrata inserito in Finanziaria accedere alla gestione documentale attraverso l'apposito pulsante Fulmine1.JPG

Richiamare la gestione degli allegati Fulmine2.JPG

Con il pulsante "Nuovo" richiamare il file dal proprio computer e salvare Fulmine4.JPG

Al momento della generazione della Fattura Elettronica dall'apposito menu sarà necessario flaggare l'apposito campo